4月30日,东湖高新(600133.SH)发布2019年年度报告,实现营业收入94.23亿元,同比增长8.41%;归属于母公司股东的净利润1.83亿元,同比下降45.84%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元,同比下降56.24%;基本每股收益0.2193元,拟每10股派发现金红利0.25元(含税)。
东湖高新合并报表范围内的合伙企业嘉兴资卓股权投资基金(“嘉兴资卓基金”),在报告期内亏损3.31亿元,导致公司计入合并报表的投资损失3.01亿元,根据协议约定,公司作为收益的劣后级,应按出资额4,500万元为限承担投资损失。公司控股股东为嘉兴资卓基金的夹层级和优先级的本息收益提供了担保责任并已履行完毕,嘉兴资卓基金投资标的实控人已对标的公司股权与嘉兴资卓基金签署了回购协议,截止公告日尚未履行,目前正在仲裁过程中。
经会计师审计,根据企业会计准则规定,大股东对夹层级和优先级的本息收益承担的担保责任,实为对公司基金融资提供担保而产生的损失,所以公司合并报表中的投资损失应作为控股股东对公司权益性交易计入公司资本公积,公司归母净利润减少3.01亿元的同时,资本公积增加3.11亿元,故而报告期公司现金流和股东权益未受投资损失的影响,公司2019年末股东权益为48.12亿元,较上年同期增加6.93亿元。如剔除嘉兴资卓基金投资亏损影响,公司2019年实现归属于母公司股东的净利润约4.84亿元,较上年同期增长43.12%。
东湖高新主要业务公司主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。
报告期内,工程建设版块完成营业收入71.79亿元,同比增长10.49%;全年新签订项目合同额122亿元,同比增长82.17%,圆满完成市场开拓任务,其中市场项目47.6亿元,投资项目74.4亿元,包括丹江口普通公路“建养一体化”第二个项目包,合同金额约37.45亿元,四川省成都市蒲江县住房和城乡建设局蒲江县城市市政基础设施提升改造PPP项目,合同金额约12.6亿元,咸宁至九江高速公路咸宁段投资人(项目名称)XNJJTZ-1项目包,合同金额约12.24亿元。承担取消高速公路省界收费站工程总承包项目,充分发扬了敢打敢拼的路桥铁军精神,在92天的时间内完成了1013套ETC门架系统,2270套ETC车道改造,379套入口称重系统,26处省界收费站拆除,涉及高速公路通车里程约6,368公里,工程整体完成进度位居全国前列,获得了交通部、省交通厅的充分肯定,切实提升了公司的政治形象、社会形象和品牌形象。
2019年度各运营项目安全平稳达标运行,完成脱硫电量527.49亿度,较去年同期增长57%;在建项目按计划全部转入商业运行,其中吉木萨尔县分公司#2机组于6月24日顺利完成168小时试运行,#1机组于8月份完成168小时试运行,横山分公司#1机组10月份完成168小时试运行,已转入商业运营。报告期内,公司新增2个脱硫TOT项目,并顺利完成运营交接工作。截至报告期末,公司投资运营的火电厂烟气治理BOT/TOT/OM项目达到12个,投资规模约22亿,烟气治理总装机规模达到14,360MW,全年实现收入7.08亿元,较上年同期提高69.38%。
另外,在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进,阳逻污水处理厂提标PPP项目、房县城区污水处理厂一级A提标项目陆续进入商业运行,房县供排水一体化PPP项目完成调试进入试运行,承接钟祥污水处理厂提标委托运营项目、花山污水处理厂委托运营项目,罗家港水质提升应急处理项目,在优化开展重资产业务(BOT、TOT)的同时,大力开展轻资产业务(EPC、PC、OM)。截止2019年12月,公司水务领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为38万吨/日,供水项目总设计规模为7.8万吨/日,合计处理规模为45.8万吨/日。水务领域2019年实现收入2.28亿元,较上年同期提高56.56%。
报告期内,东湖高新业务发展势态良好,行业知名度进一步提高,在已有客户基础上不断开发出了新客户,取得了新项目,发掘了新市场,年度累计签约加已中标待签约额近14亿元,单体合同额最大达2.17亿元,均创公司历史最好成绩;全年完工交付项目65个,合同额5.56亿元,全年实现营业收入4.92亿元,较上年同期增长123.47%,报告期内纳入合并营业收入3.50亿元。
报告期内,公司科技园区板块实现营业收入9.59亿元,完成租售面积23.07万方,销售及租赁回款9.2 亿元。科技园拓展方面,2019年新增武汉东湖高新国际健康城、长沙金霞智慧城项目、重庆两江新区半导体产业园,继续实施长江经济带四省一市业务布局。产业导入主要围绕园区主题定位,集生物医药、电子信息、智能制造等新兴产业领域,各园区行业集中度高,为园区产业投资及后续新项目开拓奠定了平台基础。